監(jiān)督索引號(hào)****
****2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 ****2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 ****2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
****2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)承擔(dān)臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù);負(fù)責(zé)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)職責(zé),并參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理;負(fù)責(zé)承擔(dān)有關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn);負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù);負(fù)責(zé)開(kāi)展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢,承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù);完成上級(jí)及衛(wèi)生主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
****共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、****中心、感控科、信息科、藥劑科、****中心、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、疾病感染科、急診科、麻醉科、中醫(yī)科、五官科、血透室、檢驗(yàn)科、超聲科、心電圖、放射科。
所屬單位0個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)承擔(dān)臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。
2.負(fù)責(zé)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)職責(zé),并參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)有關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)。
4.負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù),負(fù)責(zé)開(kāi)展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢,承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù)。
5.完成上級(jí)及衛(wèi)生主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額撥款供給單位0個(gè);差額供給單位1個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);****事業(yè)單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制145人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制6人,事業(yè)編制139人。在職實(shí)有237人,其中: 財(cái)政全額保障6人,財(cái)政差額補(bǔ)助129人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障102人。
離退休人員48人,其中: 離休 0人,退休48人。
車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入****2522.99元,其中:一般公共預(yù)算****5965.71元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入****6557.28元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對(duì)比增加795602.96元,增加原因是:2025年度事業(yè)收入預(yù)算增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入****5965.71元,其中:本年收入****5965.71元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****5965.71元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少****5573.32元,減少原因是:2025年度財(cái)政撥款職工人數(shù)比上年度減少8人,一般公共預(yù)算撥款相應(yīng)減少。
2025年部門(mén)預(yù)算總支出****2522.99元。財(cái)政撥款安排支出****5965.71元,其中:基本支出****5965.71元,與上年對(duì)比減少****557.32元,減少原因是2025年度財(cái)政撥款職工人數(shù)比上年度減少8人,一般公共預(yù)算撥款相應(yīng)減少;項(xiàng)目支出250000元,與上年對(duì)比減少360000元,減少原因是2025年度扣減了救護(hù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)專項(xiàng)資金300000元,扣減了藥品銷(xiāo)售“零差率”專項(xiàng)資金50000元,扣減了嚴(yán)重精神障礙患者藥品自付部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10000元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出****785.27元,衛(wèi)生健康支出****4623.44元,住房保障支出****557.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,支出合計(jì)71元。具體明細(xì)如下:
****502事業(yè)單位離退休27000元,主要用于看望和慰問(wèn)退休干部支出;
****505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****967.52元,主要用于繳納單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;
****506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出996983.76元,****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
****801死亡撫恤139226.4元,主要用于支付遺屬人員的生活補(bǔ)助;
****999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出122607.59元,主要用于繳納單位部分的失業(yè)保險(xiǎn)支出;
****201 綜合醫(yī)院****3099.19元,主要用于保障單位職工的工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi);
****102事業(yè)單位醫(yī)療958040.17元,主要用于繳納單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)支出;
****103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助667382.08元,主要用于繳納公務(wù)用醫(yī)療補(bǔ)助支出;
****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出46102元,主要用于繳納其他人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出;
****201住房公積金****557元,主要用于繳納單位部分的公積金支出。
(二)財(cái)政撥款安排按經(jīng)濟(jì)科目分類,支出合計(jì)****5965.71元(其中基本支出****5965.71元、項(xiàng)目支出250000元),具體明細(xì)如下:
30101基本工資支出****441.8元(基本支出****441.8元,項(xiàng)目支出0元);
30102津貼補(bǔ)貼支出****607.6元(基本支出****607.6元,項(xiàng)目支出0元);
30107績(jī)效工資****082.35元(基本支出****082.35元,項(xiàng)目支出0元);
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****967.52元(基本支出****967.52元,項(xiàng)目支出0元);
30109 職業(yè)年金繳費(fèi)996983.76元(基本支出966983.76元,項(xiàng)目支出0元);
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)958040.17元(基本支出958040.17元,項(xiàng)目支出0元);
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)667382.08元(基本支出667382.08元,項(xiàng)目支出0元);
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)168709.59元(基本支出168709.59元,項(xiàng)目支出0元);
30113住房公積金****557元(基本支出****557元,項(xiàng)目支出0元);
30199其他工資福利支出144000元(基本支出144000元,項(xiàng)目支出0元;
30201辦公費(fèi)27000元(基本支出27000元,項(xiàng)目支出0元);
30218專用材料費(fèi)250000元(基本支出0元,項(xiàng)目支出250000元);
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)242926.56元(基本支出242926.56元,項(xiàng)目支出0元);
30229福利費(fèi)97040.88元(基本支出97040.88元,項(xiàng)目支出0元);
30305生活補(bǔ)助139226.4元(基本支出139226.4元,項(xiàng)目支出0元);
州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)無(wú)州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《****政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,****政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
****2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
****2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
與上年度相比無(wú)變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
****2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
與上年度相比無(wú)變化。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
****2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年度相比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
****2025****政府部門(mén)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、醫(yī)療收入:即醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入,包括門(mén)診收入和住院收入。
2、醫(yī)療支出:即醫(yī)院在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)及其輔助活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)、耗用的藥品及衛(wèi)生材料支出、計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金和其他費(fèi)用,不包括財(cái)政補(bǔ)助收入和科教項(xiàng)目收入形成的固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。
****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
****2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,與上年對(duì)比增加0元,無(wú)變化。主****事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,****資產(chǎn)總額****32319.17元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)****6557.19元,固定資產(chǎn)****86358.84元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)****985.63元,公共基礎(chǔ)設(shè)施****454.4元,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用****962.61元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加****651.98元,其中固定資產(chǎn)增加****464.65元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入271545元,其中出租資產(chǎn)2219平方米,資產(chǎn)出租收入271545元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月(2025年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)533********100100111